Orden de Compra. Nº3521-78-SE12 "PLACAS ACRILICAS."
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-78-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-02-2012
Nombre de la Orden de Compra PLACAS ACRILICAS.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 3988,86
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MyMPublicidad
Razón Social MIRYAM IVONNE LISETTE DINAMARCA SILVA
R.U.T. 6.493.604-2
Sucursal MyMPublicidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros3Unidad no definidaPLACAS DE ACRILICO DE 27 x 4 CMS. CON NOMBRE GRABADO EN NEGRO CON AUTOADHESIVO.  $ 6.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.994 $ 20.994
Total Neto $ 20.994
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.989
TOTAL OC $ 24.983


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.