Orden de Compra. Nº3521-78-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-126-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-78-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-126-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Se cancela orden de compra por rechazo de los lotes analizados por IDIC.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3521-126-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 2828150
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor centro de bordados computarizados
Razón Social VICTORIA REGINA PAREDES AYALA
R.U.T. 8.360.380-1
Sucursal centro de bordados computarizados
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas6500UnidadPolera Gris AlgodonPolera Gris Algodon $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.885.000 $ 14.885.000
Total Neto $ 14.885.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.828.150
TOTAL OC $ 17.713.150


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.