Orden de Compra. Nº3521-79-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-126-LP12"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-79-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3521-126-LP12
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3521-126-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 15400450
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGISTIKA
Razón Social COM E INVERSIONES LOGISTIKA LTDA
R.U.T. 76.795.030-6
Sucursal LOGISTIKA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102301
Camisetas43000UnidadCamiseta Tabaco Algodon  $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 81.055.000 $ 81.055.000
Total Neto $ 81.055.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.400.450
TOTAL OC $ 96.455.450


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.