Orden de Compra. Nº3521-89-SE12 "REPARACIÓN IMPRESORA HP"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Bienestar del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3521-89-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-03-2012
Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN IMPRESORA HP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Bienestar- AME
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Alameda 2328
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Bienestar del Ejército
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Alameda 2328
Comuna Santiago
Impuesto 18854,27
Dirección de Envío de la Factura Alameda 2328
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SELEGANT LTDA
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VC LIMITADA
R.U.T. 76.725.520-9
Sucursal SELEGANT LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras1Unidad no definidaKIT DE TRANSFERENCIA PRESENTA DESGASTE, MANTENCIÓN UNIDAD IMPRESORA, LUBRICACIÓN, AJUSTES DE PIEZAS Y PARTES MANTENCIÓN GENERAL.  $ 99.233,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.233 $ 99.233
Total Neto $ 99.233
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.854
TOTAL OC $ 118.087


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.