Orden de Compra. Nº
3522-103-SE13
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 3522-17-L113
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3522-103-SE13
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2013
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 3522-17-L113
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3522-17-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Facturación
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
52751,79
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA ESTRELLA
Razón Social
ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
79.863.700-2
Sucursal
LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50171548
Hierbas frescas
9
Caja
té lipton
té lipton yellow 20 unid
$ 660,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.940
$ 5.940
50221101
Granos de Cereales
90
Unidad
cereal individual milo
cereal chocapic
$ 218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.620
$ 19.620
50101540
Verduras estables sin refrigerar
45
Unidad
choclo preparado wasil individual
choclo preparado wasil individual
$ 475,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.375
$ 21.375
50101636
Fruta estable sin refrigerar
45
Unidad
durazno en caja wasil individual
durazno en caja wasil individual
$ 451,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.295
$ 20.295
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
90
Unidad
mani sin sal marco polo
mani sin sal marco polo
$ 343,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.870
$ 30.870
50101716
Semillas o frutos secos con cáscara
90
Unidad
almendras 250 gr
almendras 300 gr marco polo
$ 1.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 141.300
$ 141.300
50121539
Pescado fresco
45
Unidad
atun al agua Robinson Crusoe individual abre fácil
atun al agua otuna individual abre fácil
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.205
$ 38.205
50131609
Mayonesa
1
Unidad
sachet mayonesa hellmans
sachet mayonesa hellmans
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36
$ 36
Total Neto
$ 277.641
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 52.752
TOTAL OC
$ 330.393
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.