Orden de Compra. Nº3522-108-CM16 "COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-108-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-10-2016
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ELEMENTOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna Colina
Impuesto 22797,91
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes15 (210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES 210223(210223) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC LLUVIAS DE FLORES ; Código: ;Región : RM $ 1.157,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.355 $ 17.355
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza10 (212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL 212363(212363) PANO VIRUTEX ABSORBENTE X 1 18 X 19 ANTIBACTERIAL; Código: ;Región : RM $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general3 (813343) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES JARDÍN DE LAVANDA 900 ML 10 UNIDADES 818343(813343) LIMPIA PISOS AROM DE SUPERFICIES JARDÍN DE LAVANDA 900 ML 10 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 9.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.855 $ 27.855
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos20 (975940) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML 990940(975940) DESINFECTANTE VIRGINIA IGENIX CLORO GEL 900 ML; Código: ;Región : RM $ 987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.740 $ 19.740
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles10 (1027282) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 1 UNIDAD 1047497(1027282) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA LAVANDA 250 CC 1 UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.490 $ 8.490
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos13 (1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD 1206230(1180200) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL ANTIBACTERIAL TRADICIONAL 360 CC UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 1.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.916 $ 19.916
47131602
2239-7-LP12
Traperos16 (1255956) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM 1281965(1255956) TRAPERO VIRUTEX ALGODÓN DOBLE OJAL 50 X 50 CM; Código: ;Región : RM $ 1.509,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.144 $ 24.144
Total Neto $ 123.700
Descuento $ 3.711
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.798
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 142.787


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.