Orden de Compra. Nº
3522-112-CM17
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COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3522-112-CM17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Facturación
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
93827,3143
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
31-10-2017
Título
Descripción
Requerimiento para LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON;
LATEX SQAXX = 17,5
MAQUINA = 13,5
GALÓN= BASE B/P
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S A
R.U.T.
96.792.430-K
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211906
2239-10-LP12
Rodillos de pintar
20
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930658
(915658) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: 40894-8;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.313,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.260
$ 26.260
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
5
(971399) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 4 1 KILO 988549
(971399) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 4 1 KILO; Código: 19024-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.745
$ 3.745
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(982391) BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 997915
(982391) BROCHA ATLAS MADERA 5/16 X 1 ; Código: 75284-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 699,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.990
$ 6.990
31211904
2239-10-LP12
Brochas
10
(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 997916
(982392) BROCHA ATLAS ECONÓMICA 395 2 ; Código: 75286-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.181,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.810
$ 11.810
39121303
2239-10-LP12
Cajas eléctricas
20
(986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD 1002636
(986306) CAJA EMPOTRADA MARISIO CHUQUI CLICK UNIDAD; Código: 14162-3;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.680
$ 19.680
12162302
2239-10-LP12
Aceleradores de cemento
10
(986346) FRAGÜE BEFRAGÜE COLOR BLANCO 1 KILO 1002682
(986346) FRAGÜE BEFRAGÜE COLOR BLANCO 1 KILO ; Código: 44207-0;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.220
$ 18.220
30171607
2239-10-LP12
Ventanas con hoja de desplazamiento horizontal
3
(991238) VENTANA ALUMINIO LA FENETRE MATE 1 X 1 METRO 1008518
(991238) VENTANA ALUMINIO LA FENETRE MATE 1 X 1 METRO; Código: 13630-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 21.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 63.126
$ 63.126
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija
30
(991287) LIJA ISESA MADERA N°80 UNIDAD 1008577
(991287) LIJA ISESA MADERA N°80 UNIDAD; Código: 75963-5;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 75,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31191501
2239-10-LP12
Papeles de lija
30
(1018341) LIJA ISESA LIJA MADERA N°180 UNIDAD 1038405
(1018341) LIJA ISESA LIJA MADERA N°180 UNIDAD; Código: 25312-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 82,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.460
$ 2.460
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
15
(1018643) LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON 1038715
(1018643) LÁTEX SIPA LATEX EXTRACUBRIENTE BASE P 1 GALON; Código: 93642-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 11.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 174.600
$ 174.600
31162402
2239-10-LP12
Porta candado
10
(1018656) PORTACANDADO IDAF PORTACANDADO FIERRO ZINCADO 4 1038728
(1018656) PORTACANDADO IDAF PORTACANDADO FIERRO ZINCADO 4 ; Código: 109971-X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.569,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.690
$ 35.690
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
10
(1018693) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 1 1/2 BOLSA 500GRS 1038767
(1018693) CLAVO MADERA INCHALAM CORRIENTE 1 1/2 BOLSA 500GRS; Código: 29626-0;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.510
$ 7.510
31211903
2239-10-LP12
Equipo para protección
20
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD 1050102
(1029820) CINTA DE ENMASCARAR TOPEX 36MM X 40 MT UNIDAD; Código: 197215-4;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.460
$ 26.460
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado
2
(1331209) CLAVO MADERA FIXSER TECHO HELICOIDAL 2 1/2 X 8 BOLSA 100 UNIDADES UNIDAD 1357332
(1331209) CLAVO MADERA FIXSER TECHO HELICOIDAL 2 1/2 X 8 BOLSA 100 UNIDADES UNIDAD; Código: 50043-7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.900
$ 6.900
30131704
2239-10-LP12
Azulejos o baldosas de cerámica
10
(1343060) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM NIEVE 2.34 M2 UNIDAD 1369298
(1343060) CERÁMICA CELIMA 30 X 30 CM NIEVE 2.34 M2 UNIDAD; Código: 271423X;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.838,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.380
$ 78.380
39121205
2239-10-LP12
Canaletas para cables
20
(1518821) CANALETA GRANTT PVC 20X10 C/ADHESIVO UNIDAD 1520822
(1518821) CANALETA GRANTT PVC 20X10 C/ADHESIVO UNIDAD; Código: 284025-1;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.251,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.020
$ 25.020
Total Neto
$ 509.101
Descuento
$ 15.273
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 93.827
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 587.655
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.