Orden de Compra. Nº3522-143-SE11 "Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Inteligencia Del Ejercito
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-143-SE11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-11-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3522-50-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra Camino Padre Hurtado 19013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Escuela De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna *
Impuesto 13566
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEGAPC
Razón Social LUISA ELIZABETH CARRILLO RAMIREZ
R.U.T. 9.708.053-4
Sucursal MEGAPC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tintas2UnidadToner HP 12 A ORIGINALToner HP 12 A ORIGINAL $ 35.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.400 $ 71.400
Total Neto $ 71.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.566
TOTAL OC $ 84.966


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.