Orden de Compra. Nº3522-170-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-170-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna Colina
Impuesto 36989
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1006692 )PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD 1024692(1006692) PERFORADORA REXEL PREMIUM CAP. 65 HJS. UNIDAD; Código: 83510; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.358 $ 9.358
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso5 (1006549 )PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS 1024549(1006549) PAPEL MULTIPROPÓSITO CHAMEX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% CAJA 10 RESMAS; Código: 11828; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 26.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.900 $ 130.900
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos60 (1007480 )CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD 1025480(1007480) CARPETA RHEIN OFICIO VINIL FAST AZUL UNIDAD; Código: 12261AZ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.480 $ 30.480
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito24 (1007995 )LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD 1025995(1007995) LÁPIZ GRAFITO BIC Nº2 HB S/GOMA EVOLUTION UNIDAD; Código: 10556; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.968 $ 1.968
44122010
2239-4-LP14
Divisores50 (1006900 )SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD 1024900(1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD; Código: 99377; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado3 (1391360 )FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES 1417861(1391360) FUNDA - OFICIO PLASTICA LOMO BLANCO 100 UNIDADES; Código: 81334; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.241 $ 5.241
Total Neto $ 196.647
Descuento $ 1.966
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.989
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 231.670


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.