Orden de Compra. Nº3522-172-CM18 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-172-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
Impuesto 35715
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico5 (69160 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 500 m 71197(69160) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO 4 ROLLOS 500 m; Código: 88816; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.307,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.535 $ 36.535
53131608
2239-7-LP12
Jabones12 (863976 )JABÓN DE TOCADOR SIMOND`S GLICERINA HYGIENIC LÍQUIDO FRASCO 360 ML 874092(863976) JABÓN DE TOCADOR SIMOND`S GLICERINA HYGIENIC LÍQUIDO FRASCO 360 ML; Código: 12532; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.912 $ 12.912
0
2239-7-LP12
 12 (1315421 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES 1341525(1315421) BOLSA DE BASURA VIRUTEX ROLLO 100 X 120 CM PAQUETE 5 UNIDADES; Código: 93023; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.488 $ 13.488
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.520 $ 41.520
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel10 (118346 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS 122666(118346) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 250 M 2 ROLLOS; Código: 88817; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.400 $ 65.400
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel3 (980878 )TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES 996316(980878) TOALLA DE PAPEL ELITE DOBLE HOJA BOLSA ROLLO 24 METROS 12 UNIDADES; Código: 12625; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.117 $ 18.117
Total Neto $ 187.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.715
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 223.687


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.