Orden de Compra. Nº
3522-185-CM18
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2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3522-185-CM18
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-11-2018
Nombre de la Orden de Compra
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Facturación
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
33995
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE
Razón Social
CONSTRUMART S A
R.U.T.
96.511.460-2
Sucursal
CONSTRUMART ADMINATRICION EDE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211604
2239-10-LP12
Diluyentes para pinturas
2
(991089 )DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS 1008362
(991089) DILUYENTE DIDEVAL AGUARRÁS MINERAL 5 LITROS ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 7.197,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.394
$ 14.394
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua
5
(914778 )ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 3,785 L 929778
(914778) ESMALTE AL AGUA PINTURAS SIPA BASE P 3,785 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 13.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.420
$ 65.420
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte
2
(914894 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE AMARILLO REY 950 CC 929894
(914894) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE AMARILLO REY 950 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.627,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.254
$ 9.254
31211501
2239-10-LP12
Pinturas al esmalte
5
(914906 )ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO 946 CC 929906
(914906) ESMALTE SINTÉTICO TRICOLOR PROFESIONAL NEGRO 946 CC; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 4.988,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.940
$ 24.940
31211506
2239-10-LP12
Pinturas de látex
2
(915060 )LÁTEX CERESITA EXPERTO ROJO COLONIAL 3,79 L 930060
(915060) LÁTEX CERESITA EXPERTO ROJO COLONIAL 3,79 L; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.952,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.904
$ 13.904
31201519
2239-10-LP12
Cinta para reparar tubería o manguito
10
(1018521 )TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT 1038590
(1018521) TEFLON KLUNTER BASICO 1/2 X 10MT; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 527,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.270
$ 5.270
40142323
2239-10-LP12
Disco de ruptura
62
(1337013 )DISCO RASTA 2305 CORTE METAL 4.1/2 X 1.0 UNIDAD 1363205
(1337013) DISCO RASTA 2305 CORTE METAL 4.1/2 X 1.0 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 827,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.274
$ 51.274
Total Neto
$ 184.456
Descuento
$ 5.534
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 33.995
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 212.917
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.