Orden de Compra. Nº
3522-197-SE09
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Compra de utiles de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Escuela De Inteligencia Del Ejercito
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3522-197-SE09
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
21-12-2009
Nombre de la Orden de Compra
Compra de utiles de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Menor a 10 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
Camino Padre Hurtado 19013
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Facturación
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
San Bernardo
Impuesto
15657,9
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA ESTRELLA
Razón Social
ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA
R.U.T.
79.863.700-2
Sucursal
LA ESTRELLA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131618
Mopas húmedas
5
Unidad no definida
escobillones plasticos oso.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.500
$ 5.500
47131608
Cepillos para aseos
1
Unidad no definida
isopo para wc.
$ 1.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.980
$ 1.980
47131618
Mopas húmedas
1
Unidad no definida
mopa con mango.
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.590
$ 2.590
47131810
Productos para lavar platos
1
Unidad no definida
quik lavalozas bidon 5 lts.
$ 7.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.780
$ 7.780
12141901
Cloro Cl
3
Unidad no definida
cloro forte impeke 2.000cc.
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.340
$ 2.340
31211901
Paños para herramientas
4
Unidad no definida
bonobril esponja virutex
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.440
$ 1.440
47131821
Compuestos desengrasantes
4
Unidad no definida
poett limpia piso 900cc.
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.400
$ 4.400
47121812
Raspadores de limpieza
4
Unidad no definida
virutilla olla gruesa.
$ 120,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
5
Unidad no definida
cera blem liquida incolora autobrillo 900cc.
$ 1.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.250
$ 7.250
47131813
Limpia Pantalla
5
Unidad no definida
limpia vidrios brimax 2500cc.
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.750
$ 2.750
39101610
ampolletas de filamento
10
Unidad no definida
ampolletas claras normales.
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
14111703
Toallas de papel
20
Unidad no definida
tohalla nova clasica salmon.
$ 360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.200
$ 7.200
14111704
Papel higiénico
50
Unidad no definida
confort blanco rollo.
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.000
$ 15.000
14111705
Servilletas de papel
100
Unidad no definida
servilletas favorita 1x50.
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
Total Neto
$ 82.410
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.658
TOTAL OC
$ 98.068
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.