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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3522-258-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
18-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de materiales de construcción |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE |
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Razón Social |
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Padre Hurtado 19013 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Facturación |
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
7182 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-11-2010 |
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Proveedor |
Rodo |
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Razón Social |
MANUEL IVAN FLORES PRADO
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R.U.T. |
7.993.716-9 |
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Sucursal |
Rodo |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 5 | Unidad no definida | sacos de cemento | |
$ 4.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.000
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$ 21.000
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11111501
| Tierra | 6 | Unidad no definida | kg. tieera color cafe | |
$ 2.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 16.800
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$ 16.800
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Total Neto
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$ 37.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.182
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$ 44.982
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.