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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3522-77-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-05-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de mantenimiento de equipos computacionales para los alumnos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3522-12-L111 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE |
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Razón Social |
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Camino Padre Hurtado 19013 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Escuela De Inteligencia Del Ejercito
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R.U.T. |
61.101.055-9 |
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Dirección de Facturación |
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago |
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Comuna |
San Bernardo
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Impuesto |
67058,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-05-2011 |
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Proveedor |
MEGAPC |
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Razón Social |
LUISA ELIZABETH CARRILLO RAMIREZ
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R.U.T. |
9.708.053-4 |
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Sucursal |
MEGAPC |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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45111604
| Proyectores de diapositivas | 2 | Unidad | MANTENCION01 PROYECTOR NEC/INCLUYE LAMPARA | |
$ 176.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.940
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$ 352.940
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Total Neto
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$ 352.940
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.059
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$ 419.999
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.