Orden de Compra. Nº3522-79-CM15 "Compra de elementos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-79-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra Compra de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna Colina
Impuesto 29172,8717
Dirección de Envío de la Factura Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza46 (7644) PANO VIRUTEX FRANELA 9681(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: Z390012;Región : RM $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.196 $ 24.196
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas1 (302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302198(302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: Z310028;Región : RM $ 4.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.782 $ 4.782
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas5 (639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: Z430926;Región : RM $ 2.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.330 $ 11.330
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos2 (813118) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES 818118(813118) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES; Código: Z292513;Región : RM $ 14.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.880 $ 29.880
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes6 (975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 3 ML UNIDAD 990334(975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 3 ML UNIDAD; Código: Z311744;Región : RM $ 2.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.088 $ 14.088
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos6 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: Z380604;Región : RM $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.584 $ 13.584
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC6 (996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: Z310204;Región : RM $ 1.742,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.452 $ 10.452
47131602
2239-7-LP12
Traperos19 (1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX . 1206361(1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX .; Código: Z426641;Región : RM $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.601 $ 18.601
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: Z281020;Región : RM $ 1.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.400 $ 27.400
Total Neto $ 154.313
Descuento $ 772
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.173
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 182.714


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.