Orden de Compra. Nº
3522-79-CM15
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Compra de elementos de aseo
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3522-79-CM15
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-10-2015
Nombre de la Orden de Compra
Compra de elementos de aseo
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Escuela de Inteligencia del Ejército - ESCINTE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.055-9
Dirección de Facturación
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
Comuna
Colina
Impuesto
29172,8717
Dirección de Envío de la Factura
Carretera Gral. San Martín s/n Km 35, Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
29-10-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza
46
(7644) PANO VIRUTEX FRANELA 9681
(7644) PANO VIRUTEX FRANELA; Código: Z390012;Región : RM
$ 526,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.196
$ 24.196
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
1
(302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES 302198
(302198) GUANTES VIRUTEX MEDIANO SUPERIOR ECONOMICO 6 UNIDADES; Código: Z310028;Región : RM
$ 4.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.782
$ 4.782
53102504
2239-7-LP12
Guantes o manoplas
5
(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES 640496
(639885) GUANTES TRESOR MEDIANO 100 UNIDADES; Código: Z430926;Región : RM
$ 2.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.330
$ 11.330
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos
2
(813118) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES 818118
(813118) DESINFECTANTE IGENIX AEROSOL LAVANDA 360 CC 12 UNIDADES; Código: Z292513;Región : RM
$ 14.940,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.880
$ 29.880
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes
6
(975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 3 ML UNIDAD 990334
(975334) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE PARA AUTO SPORT APARATO VAINILLA 3 ML UNIDAD; Código: Z311744;Región : RM
$ 2.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.088
$ 14.088
47131802
2239-7-LP12
Abrillantadores o acabados de suelos
6
(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767
(981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: Z380604;Región : RM
$ 2.264,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.584
$ 13.584
0
2239-7-LP12
SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC
6
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC 1013363
(996320) SILICONA KIT AEROSOL AUTO 420 CC; Código: Z310204;Región : RM
$ 1.742,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.452
$ 10.452
47131602
2239-7-LP12
Traperos
19
(1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX . 1206361
(1180331) TRAPERO VIRUTEX PRO DOBLE C/OJAL50X50 CM VTX .; Código: Z426641;Región : RM
$ 979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.601
$ 18.601
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
20
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD 1281966
(1255957) LIMPIADOR MULTIUSO CIF LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 750 G (500ML) UNIDAD; Código: Z281020;Región : RM
$ 1.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.400
$ 27.400
Total Neto
$ 154.313
Descuento
$ 772
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.173
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 182.714
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.