Orden de Compra. Nº3522-89-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3522-132-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3522-89-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3522-132-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Inteligencia - ESCINTEL
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.055-9
Dirección de Facturación Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana
Comuna Colina
Impuesto 85937
Dirección de Envío de la Factura Carretera General San Martín, KM 35 S/N°, Peldehue, Comuna de Colina, Región Metropolitana
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial JM SPA
Razón Social COMERCIAL JM SPA
R.U.T. 77.682.135-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial JM SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1GalónPINTURA ESMALTE AL AGUA BLANCO   $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
31211904
Brochas8CajaTORNILLO AUTOPERFORANTE CON GOLILLAS 1" 1/2 12 MM  $ 11.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.800 $ 88.800
31211904
Brochas50UnidadLIJA PARA FIERROS Y METALES N° 100  $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
31211904
Brochas20UnidadBROCHA DE 2" 1/2  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
31211904
Brochas20UnidadRODILLO CHIPORRO 18 CM  $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
31211904
Brochas6TinetaPINTURA ESMALTE AL AGUA CODIGO 0803 SIMILAR A SIPA  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.000 $ 264.000
Total Neto $ 452.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.937
TOTAL OC $ 538.237


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.777.291-0 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 82.350.300-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.905.310-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.953.149-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 80.780.200-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.026.694-7 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.891.121-3 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.515.404-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.682.135-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.121.395-2 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.352.453-K Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.662.108-0 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 77.725.643-2 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.190.528-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.