Orden de Compra. Nº3523-150-SE20 "Aumento de Obras ID 3523-6-LP20"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3523-150-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-12-2020
Nombre de la Orden de Compra Aumento de Obras ID 3523-6-LP20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3523-6-LP20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Administración del Patrimonio - COB
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
Comuna Santiago
Impuesto 4063281,1
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gerardo Andrés
Razón Social GNB Ingeniería y Contrucción SpA
R.U.T. 76.489.925-3
Sucursal Gerardo Andrés
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad no definidaDeja sin efecto Res. COB. JEF. ADM. PAF. AS. JUR. (P) N.° 4182/19128/489 EXENTA, de 18NOV2020 y Autoriza modificación del contrato para el “Traslado y reparación del punto limpio de la Villa Militar Oeste”, ubicado en calle Neptuno N.° 097, comuna de Estación Central, Región Metropolitana, en virtud del Informe Técnico N.° 1.Deja sin efecto Res. COB. JEF. ADM. PAF. AS. JUR. (P) N.° 4182/19128/489 EXENTA, de 18NOV2020 y Autoriza modificación del contrato para el “Traslado y reparación del punto limpio de la Villa Militar Oeste”, ubicado en calle Neptuno N.° 097, comuna de $ 21.385.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.385.690 $ 21.385.690
Total Neto $ 21.385.690
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.063.281
TOTAL OC $ 25.448.971


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.