Orden de Compra. Nº3523-28-SE26 "(PROYECTO) AUTORIZA PAGO DE INDEMNIZACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3523-28-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2026
Nombre de la Orden de Compra (PROYECTO) AUTORIZA PAGO DE INDEMNIZACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3523-13-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVBIE - Jefatura Administración del Patrimonio
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación alameda 260 piso 6
Comuna Santiago
Impuesto 14326374,68
Dirección de Envío de la Factura alameda 260 piso 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AUMO
Razón Social CONSTRUCTORA AUMO SPA
R.U.T. 77.582.783-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal AUMO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84131516
Seguro de indemnización profesional1Unidad no definidaAutoriza y aprueba pago de indemnización a la empresa AUMO SpA, en el proyecto de “Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Servidas de Edificios A, B, C, D y E, en Villa Militar Bilbao”, ubicado en calle Escuela de Telecomunicaciones N.° 1265 y N.° 1207, calle Regimiento Cazadores N.° 1228 y N.° 1268, Avenida Francisco Bilbao N.° 1824 comuna de Providencia, Región Metropolitana, en virtud de Informe Técnico N.° 3.Autoriza y aprueba pago de indemnización a la empresa AUMO SpA, en el proyecto de “Mejoramiento del Sistema de Evacuación de Aguas Servidas de Edificios A, B, C, D y E, en Villa Militar Bilbao”, ubicado en calle Escuela de Telecomunicaciones N.° 1265 $ 75.401.972,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.401.972 $ 75.401.972
Total Neto $ 75.401.972
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.326.375
TOTAL OC $ 89.728.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.