Orden de Compra. Nº3523-409-SE14 "Servicio de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3523-409-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3523-1-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura Administracion del Patrimonio - COB
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
Comuna Santiago
Impuesto 401793,76
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-12-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mafura Servicios
Razón Social MAFURA SERVICIOS GENERALES LIMITADA
R.U.T. 76.440.690-7
Sucursal Mafura Servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111601
Servicio doméstico1Unidad no definida Mes de Noviembre de 2014 $ 2.114.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.114.704 $ 2.114.704
Total Neto $ 2.114.704
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 401.794
TOTAL OC $ 2.516.498


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.