Orden de Compra. Nº3523-66-SE23 "(PROYECTO) SERV PROVICION, INST, REP Y RESTAU DE MOBILARIO PARA PELUQUERIA Y 3ER PISO DEL CMCH"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3523-66-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2023
Nombre de la Orden de Compra (PROYECTO) SERV PROVICION, INST, REP Y RESTAU DE MOBILARIO PARA PELUQUERIA Y 3ER PISO DEL CMCH
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3523-14-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVBIE - Jefatura Administración del Patrimonio
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 753300-1100080064 del sistema proyecto.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
Comuna Santiago
Impuesto 3347047,6
Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N° 260 Piso Nº 6
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JENIFER PAOLA
Razón Social CONTRATISTA JENIFER PAOLA BUSTAMANTE CORNEJO
R.U.T. 76.726.623-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal JENIFER PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101522
Sillón1Globalcontratación del Servicio de provisión, instalación, reparación y restauración de mobiliario para la peluquería y el tercer piso del CMCHLicitación mobiliarios $ 17.616.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.616.040 $ 17.616.040
Total Neto $ 17.616.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.347.048
TOTAL OC $ 20.963.088


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.