|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3524-296-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-07-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN PARA EL CINGE |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comando de Ingenieros del Ejército - CINGE |
|
Razón Social |
Comando De Ingenieros Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.029-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 3317, Quinta Normal |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comando De Ingenieros Del Ejercito
|
|
R.U.T. |
61.101.029-K |
|
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 3317 |
|
Comuna |
Quinta Normal
|
|
Impuesto |
3015,73092 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 3317 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Super Pan El 19 |
|
Razón Social |
PANIFICADORA SUPERPAN EL 19 LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.118.490-1 |
|
Sucursal |
Super Pan El 19 |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50192801
| Empanadas, tartas y pies frescos | 24 | Unidad | | EMPANADAS |
$ 661,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.864
|
$ 15.872
|
|
|
Total Neto
|
$ 15.872
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 3.016
|
|
$ 18.888
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.