Orden de Compra. Nº3525-234-CM12 "ADQ. DE MATERIALES DE ASEO MES DE DICIEMBRE, PARA EL CMT"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3525-234-CM12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO MES DE DICIEMBRE, PARA EL CMT
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Santo Domingo 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 9243,31
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones1 (29266) JABÓN MAX CLEAN LIQUIDO DELICADO 5 lt 31303(29266) JABÓN MAX CLEAN LIQUIDO DELICADO 5 lt ; Código: ;Región : RM $ 4.806,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.806 $ 4.806
14111704
Papel higiénico2 (49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS 51045(49008) PAPEL HIGIÉNICO PISA JUMBO BASICO 500 m 6 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 7.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040
47131617
Mopas de polvo2 (69145) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON CON MANGO 71182(69145) MOPA DE POLVO VIRUTEX ALGODON CON MANGO; Código: ;Región : RM $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
47131803
Desinfectantes domésticos4 (70460) DESINFECTANTE VIRGINIA BANO LIQUIDO AMONIACLORO 1 LT 72497(70460) DESINFECTANTE VIRGINIA BANO LIQUIDO AMONIACLORO 1 LT; Código: ;Región : RM $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.776 $ 3.776
47131816
Desodorantes4 (210287) DESODORANTE AMBIENTAL VIRGINIA AROMA CITRICO 360 CC 210287(210287) DESODORANTE AMBIENTAL VIRGINIA AROMA CITRICO 360 CC; Código: ;Región : RM $ 1.358,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.432 $ 5.432
14111703
Toallas de papel2 (210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINIUM BLANCA DE 200 M DOBLE HOJA 2 ROLLOS 210989(210989) TOALLA DE PAPEL PISA PLATINIUM BLANCA DE 200 M DOBLE HOJA 2 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 6.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131805
Limpiadores de uso general3 (211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML 211833(211833) LIMPIADOR POETT PISOS AROMAS SURTIDOS 900 ML ; Código: ;Región : RM $ 1.245,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.735 $ 3.735
Total Neto $ 48.649
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.243
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 57.892


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.