Orden de Compra. Nº3525-544-SE10 "DF: SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DEST. CORONEL"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3525-544-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2010
Nombre de la Orden de Compra DF: SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, DEST. CORONEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Santo Domingo 3317
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Santo Domingo 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 74100
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE DESPACHO

DESPACHAR FACTURA AL CMT SANTIAGO, UBICADO EN SANTO DOMINGO 3317, COMUNA DE QUINTA NORMAL.

 

NOTA: EL GIRO CORRESPONDE A OBRAS VIALES.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Restaurant Lido Azul
Razón Social BERTALINA DEL CARMEN ESCALONA TOLOZA
R.U.T. 7.452.576-8
Sucursal Restaurant Lido Azul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Hotel1UnidadSERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE: 03 CANT., DESDE EL 01 AL 04.JUN.2010 05 CANT., DESDE EL 05 AL 07.JUN.2010 03 CANT., DESDE EL 08 AL 15.JUN.2010 PARA PERSONAL DE LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS, CORRESPONDIENTE AL BTN. LEBU, DEST. CORONEL. SEGÚN C/B N°4182/176, DE 22.JUN.2010SERV. DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN, SEGÚN DETALLE: 03 CANT., DESDE EL 01 AL 04.JUN.2010 05 CANT., DESDE EL 05 AL 07.JUN.2010 03 CANT., DESDE EL 08 AL 15.JUN.2010 PARA PERSONAL DE LA COMUNA DE LOS ÁLAMOS, CORRESPONDIENTE AL BTN. LEBU, DEST. CORONEL. $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
Total Neto $ 390.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.100
TOTAL OC $ 464.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.