|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3525-911-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
09-08-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DF: SERVICIO DE TRANSPORTE EN CAMIÓN |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Santo Domingo 3317 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Santo Domingo 3317 |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
239400 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Santo Domingo 3317 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
PanaderiaElCamionero |
|
Razón Social |
RICARDO FLORES SANDOVAL
|
|
R.U.T. |
8.479.705-7 |
|
Sucursal |
PanaderiaElCamionero |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101801
| Servicios de transporte local en camión | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS EN CAMIÓN, $90.000 DIARIOS X 14 DÍAS. | SERVICIO DE TRANSPORTE DE HERRAMIENTAS EN CAMIÓN, $90.000 DIARIOS X 14 DÍAS. |
$ 1.260.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.260.000
|
$ 1.260.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.260.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 239.400
|
|
$ 1.499.400
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.