Orden de Compra. Nº3525-93-AG23 "Compra ágil: 3525-28-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3525-93-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-07-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra ágil: 3525-28-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura del Cuerpo Militar del Trabajo - JEFCMT
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22040070000 del sistema CMT.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Santo Domingo 3317
Comuna Quinta Normal
Impuesto 16777
Dirección de Envío de la Factura Santo Domingo 3317
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRUPO UNICLEAN SPA
Razón Social GRUPO UNICLEAN SPA
R.U.T. 77.677.426-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRUPO UNICLEAN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl14UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.900 $ 11.900
14111705
Servilletas de papel14UnidadSERVILLETA COCKTAIL 24X24 200 UNIDADES  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
14111703
Toallas de papel5PackTOALLA PAPEL DISPENSADOR 2 ROLLOS 250 MTTOALLA PAPEL DISPENSADOR 2 ROLLOS 250 MT $ 5.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.550 $ 29.550
14111704
Papel higiénico1PackPAPEL HIGIÉNICO 6 ROLLOS 600 MTS  $ 10.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.580 $ 10.580
47131803
Desinfectantes domésticos13UnidadLIMPIADOR PISO 900 CC TIPO POET  $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.670 $ 7.670
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadDESINFECTANTE TIPO LYSOFORM 360 ML O EQUIVALENTE  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.900 $ 13.900
Total Neto $ 88.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.777
TOTAL OC $ 105.077


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.192.926-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 78.027.120-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.677.426-K Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.911.632-K Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.167.054-7 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 76.287.853-4 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.579.616-4 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.740.014-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.