Orden de Compra. Nº3526-147-SE23 "SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3526-147-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-04-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3526-14-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIVLOG - Jefatura de Transporte
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.466-K
Dirección de Unidad de Compra Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado APOY-TRAN-ABLO-4402 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.466-K
Dirección de Facturación Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
Comuna Estación Central
Impuesto 2835465
Dirección de Envío de la Factura Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ENLAZA Grupo Logístico
Razón Social GRUPO ENLAZA SPA
R.U.T. 76.232.602-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ENLAZA Grupo Logístico
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81141604
Servicios de transporte1UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA IMO EN 01 CONTENEDOR DE 20', TRAMO: SAN ANTONIO - PUNTA ARENASSERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA IMO EN CONTENEDOR DE 20', TRAMO: SAN ANTONIO - PUNTA ARENAS $ 6.987.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.987.500 $ 6.987.500
81141604
Servicios de transporte2UnidadSERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL EN CONTENEDOR DE 40' HC SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA GENERAL EN CONTENEDOR DE 40' HC $ 3.968.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.936.000 $ 7.936.000
Total Neto $ 14.923.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.835.465
TOTAL OC $ 17.758.965


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.