Orden de Compra. Nº
3526-261-SE25
"
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3526-261-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3526-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIVLOG - Jefatura de Transporte
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.466-K
Dirección de Unidad de Compra
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.466-K
Dirección de Facturación
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
Comuna
Estación Central
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MOVIRUTA
Razón Social
TRAVEL LOGISTICS SPA
R.U.T.
77.796.305-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MOVIRUTA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
3
Unidad
RELEVO MZN, TRAMO ARICA - ANTOFAGASTA, 20OCT2025
RELEVO MZN, TRAMO ARICA - ANTOFAGASTA, 20OCT2025
$ 1.692.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.076.000
$ 5.076.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad
RELEVO MZN, TRAMO ARICA - CALAMA, 20OCT2025
RELEVO MZN, TRAMO ARICA - CALAMA, 20OCT2025
$ 1.316.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.632.000
$ 2.632.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad
RELEVO MZN, TRAMO POZO ALMONTE - ANTOFAGASTA, 20OCT2025
RELEVO MZN, TRAMO POZO ALMONTE - ANTOFAGASTA, 20OCT2025
$ 1.081.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.162.000
$ 2.162.000
78111803
Servicios de autobuses contratados
2
Unidad
RELEVO MZN, TRAMO CALAMA - POZO ALMONTE, 20OCT2025
RELEVO MZN, TRAMO CALAMA - POZO ALMONTE, 20OCT2025
$ 777.850,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.555.700
$ 1.555.700
78111803
Servicios de autobuses contratados
3
Unidad
RELEVO MZN, TRAMO POZO ALMONTE - ARICA, 20OCT2025
RELEVO MZN, TRAMO POZO ALMONTE - ARICA, 20OCT2025
$ 800.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.400.000
$ 2.400.000
Total Neto
$ 13.825.700
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 13.825.700
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.