|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3526-427-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
13-09-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRANSPORTE DE CARGA EN CONTENEDORES. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3526-2-LP12 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
DIVLOG - Transporte |
|
Razón Social |
División Logística
|
|
R.U.T. |
61.101.466-K |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
División Logística
|
|
R.U.T. |
61.101.466-K |
|
Dirección de Facturación |
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 |
|
Comuna |
Estación Central
|
|
Impuesto |
541500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Manuel Rivas Vicuña 365, piso 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Navieras Ultragas Limitada |
|
Razón Social |
NAVIERAS ULTRAGAS LIMITADA
|
|
R.U.T. |
92.513.000-1 |
|
Sucursal |
Navieras Ultragas Limitada |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25111503
| Buques de carga o de contenedores | 1 | Unidad | TRANSPORTE DE TRACTOR, SEGÚN RESERVA Nº 1154779, EN UN FLAT RACK, EN EL SIGUIENTE TRAMO: SAN ANTONIO COYHAIQUE. | TRANSPORTE DE CARGA DEL EJÉRCITO, SEGÚN RESERVA Nº 1154779, CONDOR/96. |
$ 2.850.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.850.000
|
$ 2.850.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.850.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 541.500
|
|
$ 3.391.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.