Orden de Compra. Nº
3527-167-SE24
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ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ORDEN DE COMPRA DESDE 3527-28-L124
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3527-167-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN ORDEN DE COMPRA DESDE 3527-28-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3527-28-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Alejandro Azola 3041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-139-2024 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Alejandro Azola 3041
Comuna
Arica
Impuesto
125508,49
Dirección de Envío de la Factura
Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
06-06-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social
SODIMAC S.A.
R.U.T.
96.792.430-K
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
40142604
Codos de tubo
1
Unidad
GRUPO N°1 ELEMENTOS VARIOS Nº ELEMENTO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 TUBO PPR 20mmX3mts, oferta lo solicitado 2 $2.830 $5.660 2 CODO PPR 20mm, oferta lo solicitado 2 $129 $258 3 CODO 20X1/2 SO-HI PPR, oferta lo solicitado 5 $878 $4.390 4 LLAVE DE JARDIN DE ½, oferta lo solicitado 2 $1.766 $3.531 5 LLAVE DE LAVAMANOS MONOMANDO, oferta lo solicitado 3 $5.876 $17.628 6 CERROJO PARA CANDADO 18X12X3cm, oferta lo solicitado 2 $6.538 $13.076 7 CANDADO 50mm BLOQUEO DOBLE BOLA PESTILLO DE LATÓN DOBLE BLOQUEO CON LLAVE, oferta 48mm se acepta la oferta. 2 $7.937 $15.875 8 TINETA 16LTS. SIKAFORM MADERA, oferta lo solicitado 2 $58.346 $116.692 9 CLAVO CORRIENTE 4" CAJA 25KG, oferta lo solicitado 2 $30.986 $61.972 10 CLAVO CORRIENTE 3" CAJA DE 25KG, oferta lo solicitado 2 $31.055 $62.110 11 MANGO PALA DE MADERA ASA METALICA, oferta lo solicitado 5 $2.956 $14.780 NETO $315.974 IVA $60.035 TOTAL $376.009
0001-03 Genérico para oferta x Grupo
$ 315.974,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 315.974
$ 315.974
26121522
Alambre desnudo
1
Unidad
GRUPO N.°3 ALAMBRE Nº ELEMENTO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 ALAMBRE BNEGRO RECOCIDO N14 ROLLO 10KG, oferta lo solicitado 2 $27.875,71 $55.751 NETO $55.751 IVA $10.593 TOTAL $66.344
0001-03 Genérico para oferta x Grupo
$ 55.751,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.751
$ 55.751
30102304
Perfiles de acero
1
Unidad
GRUPO N.°6 ACEROS Nº ELEMENTO CANT. PRECIO UNIT. TOTAL 1 PERFIL RECTANGULAR 50X30X2MM, oferta lo solicitado 4 $14.689 $58.756 2 PERFILCUADRADO 30X30X2MM, oferta lo solicitado 5 $11.569,4 $57.847 3 PLANCHA LATA NEGRA 1X3X1M, oferta lo solicitado 5 $34448,4 $172.242 NETO $288.846 IVA $54.881 TOTAL $343.727
0001-03 Genérico para oferta x Grupo
$ 288.846,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 288.846
$ 288.846
Total Neto
$ 660.571
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 125.508
TOTAL OC
$ 786.079
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.