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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3527-256-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. REP. PARA MOTON. KOMATSU GD-670 CAMP. CHUJ. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alejandro Azolas N° 3041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Alejandro Azolas N° 3041 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
51813 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alejandro Azolas N° 3041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
01-07-2013 |
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Proveedor |
SERGIO ERWIN DUARTE FERNANDEZ |
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Razón Social |
SERGIO ERWIN DUARTE FERNANDEZ
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R.U.T. |
6.960.374-2 |
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Sucursal |
SERGIO ERWIN DUARTE FERNANDEZ |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101502
| Niveladoras | 1 | Unidad | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA
CAMBIO DE ADAPTADORES Y NIPLES DE CONEXIÓN. | REPARACIÓN DE BOMBA HIDRAULICA
CAMBIO DE ADAPTADORES Y NIPLES DE CONEXIÓN. |
$ 272.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.700
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$ 272.700
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Total Neto
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$ 272.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 51.813
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$ 324.513
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.