Orden de Compra. Nº3527-300-SE13 "ADQ. DE FUNG. FILTROS Y REPUES. PARA VEHICULOS"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-300-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE FUNG. FILTROS Y REPUES. PARA VEHICULOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azolas N° 3041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azolas N° 3041
Comuna Arica
Impuesto 63745
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azolas N° 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-07-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor repuestosmonicar
Razón Social EMPRESA DE REPUESTOS MONICA KARL CALDERON E.I.R.L.
R.U.T. 76.502.240-1
Sucursal repuestosmonicar
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas6UnidadSILVINES 6014 12V. CAMIONES TOLVA CI-21135-21336-21337SILVINES 6014 12V. CAMIONES TOLVA CI-21135-21336-21337 $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000
15121520
Lubricantes de uso general5UnidadPARTIDORES EN FRIO TALLER DE MANTENIMIENTO.PARTIDORES EN FRIO TALLER DE MANTENIMIENTO. $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31181702
Empaquetaduras2UnidadVELUMOIDE TALLER DE MANTENIMIENTOVELUMOIDE TALLER DE MANTENIMIENTO $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.700 $ 15.700
40161505
Filtros de aire1UnidadFILTRO DE AIRE C16163/1 CAMIONETA MONTERO CI-11010FILTRO DE AIRE C16163/1 CAMIONETA MONTERO CI-11010 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
40161513
Filtros de combustible1UnidadFILTRO DE COMBUSTIBLE WP-928/81 CAMIONETA MONTERO CI-11010FILTRO DE COMBUSTIBLE WP-928/81 CAMIONETA MONTERO CI-11010 $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
25174004
Refrigerante de motor2UnidadPRESTONE CAMIONETA MONTERO CI-11010PRESTONE CAMIONETA MONTERO CI-11010 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
25174004
Refrigerante de motor2UnidadPRESTONE FURGÓN KIA CI-18008PRESTONE FURGÓN KIA CI-18008 $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
26121613
Cable aislado o forrado50UnidadSPAGHETTI 7 M. CAMIONES TOLVA CI-21135-21136 Y 21137SPAGHETTI 7 M. CAMIONES TOLVA CI-21135-21136 Y 21137 $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.000 $ 55.000
26121613
Cable aislado o forrado50UnidadCABLE N°14 CAMIONES TOLVA CI-21135-21136 Y 21137CABLE N°14 CAMIONES TOLVA CI-21135-21136 Y 21137 $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
26101743
Válvulas de motor1UnidadVALVULA DE AIRE CAMION TOLVA CI-21136VALVULA DE AIRE CAMION TOLVA CI-21136 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
26101743
Válvulas de motor1UnidadVALVULA DE AIRE CAMION TOLVA CI-21135VALVULA DE AIRE CAMION TOLVA CI-21135 $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 335.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.745
TOTAL OC $ 399.245


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.