Orden de Compra. Nº3527-345-SE25 "DIESEL GRANEL CONTRATO SUMINISTRO 3527-6-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-345-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2025
Nombre de la Orden de Compra DIESEL GRANEL CONTRATO SUMINISTRO 3527-6-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-6-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-298-2025 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041
Comuna Arica
Impuesto 2590650
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel15000LitroAdquisición 15.000 lts petróleo granel para máquinas y vehículos de la SJZ CMT "ARICA" CONTRATO DE SUMINISTRO ID:3525-6-LR25 10.000 MAQUINAS 5.000 VEHÍCULOS DEBERÁ SER ENTREGADO EN LALOCALIDAD DE OLLAGÛE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EL DIA DIA MARTES 9 DE DICIEMBRE 2025Adquisición 15.000 lts petróleo granel para máquinas y vehículos de la SJZ CMT "ARICA" CONTRATO DE SUMINISTRO ID:3525-6-LR25 10.000 MAQUINAS 5.000 VEHÍCULOS DEBERÁ SER ENTREGADO EN LALOCALIDAD DE OLLAGÛE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CUERPO MILITAR DEL TRA $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.635.000 $ 13.635.000
Total Neto $ 13.635.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.590.650
TOTAL OC $ 16.225.650


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.