Orden de Compra. Nº3527-357-AG24 " ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA compra ágil: 3527-228-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-357-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE FERRETERIA compra ágil: 3527-228-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-286-2024 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041
Comuna Arica
Impuesto 16716,2
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ALEJANDRO AZOLAS 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Razón Social LONZA CENTRO FERRETERO SPA
R.U.T. 76.822.844-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LONZA CENTRO FERRETERO SPA ARICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas3UnidadBROCHA 1"BROCHA 1" $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.470 $ 1.470
31211508
Pinturas acrílicas24UnidadSPRAY NARANJA FLUORECENTESPRAY NARANJA FLUORECENTE $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.160 $ 62.160
31211904
Brochas2UnidadBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31211604
Diluyentes para pinturas5LitroDILUYENTE SINTÉTICODILUYENTE SINTÉTICO $ 1.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.800 $ 8.800
31162108
Anclajes de amarrar5PaqueteAMARRAS PLASTICAS 100 UNAMARRAS PLASTICAS 100 UN $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.750 $ 9.750
Total Neto $ 87.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.716
TOTAL OC $ 104.696


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.822.844-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.698.803-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.