Orden de Compra. Nº3527-43-SE26 "ADQ 15.000 LITROS DIESEL GRANEL "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3527-43-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ 15.000 LITROS DIESEL GRANEL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3525-6-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Alejandro Azola 3041
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3527-38-2026 del sistema FISCAL.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Alejandro Azola 3041
Comuna Arica
Impuesto 2479017,9795
Dirección de Envío de la Factura Alejandro Azola 3041
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COPEC S.A.
Razón Social COPEC S.A.
R.U.T. 99.520.000-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COPEC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel15000LitroAdquisición 15.000 lts petróleo granel para máquinas y vehículos de la SJZ CMT "ARICA" CONTRATO DE SUMINISTRO ID:3525-6-LR25 DEBERÁ SER ENTREGADO EN LA LOCALIDAD DE OLLAGÛE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EL DIA DIA LUNES 09 MARZO 2026Adquisición 15.000 lts petróleo granel para máquinas y vehículos de la SJZ CMT "ARICA" CONTRATO DE SUMINISTRO ID:3525-6-LR25 DEBERÁ SER ENTREGADO EN LA LOCALIDAD DE OLLAGÛE EN LAS DEPENDENCIAS DEL CUERPO MILITAR DEL TRABAJO EL DIA LUNES 09 MARZO 2026 $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.050.000 $ 13.047.463
Total Neto $ 13.047.463
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.479.018
TOTAL OC $ 15.526.481


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.