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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3527-667-SE11 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-12-2011 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES Y ALMUERZOS DESDE 12 AL 21 DE DIC. CHAC |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3527-67-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Alejandro Azolas N° 3041 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Alejandro Azolas N° 3041 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
79325,7983192897 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alejandro Azolas N° 3041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
alquifood |
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Razón Social |
PAULA CAROLINA MANRIQUEZ PEREZ
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R.U.T. |
16.349.469-8 |
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Sucursal |
alquifood |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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| Concesionarios de casino de comida | 127 | Unidad | ALMUERZOS | ALMUERZOS |
$ 2.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 308.483
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$ 308.429
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| Concesionarios de casino de comida | 118 | Unidad | COLACIONES | COLACIONES |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.032
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$ 109.076
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Total Neto
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$ 417.504
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.326
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$ 496.830
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.