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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3527-81-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE OFICINA PARA SJZ CMT "ARICA" Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3527-72-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Arica |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ejercito de Chile
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R.U.T. |
61.101.037-0 |
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Dirección de Facturación |
Alejandro Azola 3041 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
5016 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alejandro Azola 3041 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
18-06-2026 |
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Proveedor |
Libreria Diego SPA |
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Razón Social |
LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA DIEGO SPA
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R.U.T. |
77.743.542-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Libreria Diego SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111530
| Notas de papel autoadhesivo | 5 | Unidad | TACOS NOTAS AUTOADHESIVAS 76 X 76 MM 150 HJS O MAS | TACOS NOTAS AUTOADHESIVAS 76 X 76 MM 150 HJS O MAS |
$ 800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.000
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$ 4.000
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14111525
| Papel multiuso | 5 | Unidad | RESMA TAMAÑO OFICIO 500 HJS | RESMA TAMAÑO OFICIO 500 HJS |
$ 4.160,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.800
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$ 20.800
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44121701
| Lápiz pasta | 20 | Unidad | LAPIZ PASTA AZUL | LAPIZ PASTA AZUL |
$ 80,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600
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$ 1.600
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Total Neto
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$ 26.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.016
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$ 31.416
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.