Orden de Compra. Nº3529-131-R107 "repuestos para Roc CI-04020"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3529-131-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2007
Nombre de la Orden de Compra repuestos para Roc CI-04020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas repuesto para Roc CI-04020
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530
Comuna -1
Impuesto 4940
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE ENRIQUE RAMIREZ NUNEZ
R.U.T. 5.984.757-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23153416
Componentes flexibles1UnidadComponentes flexiblesflexible 1,0 mts. 1", según muestra $ 26.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000
Total Neto $ 26.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.940
TOTAL OC $ 30.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.