Orden de Compra. Nº
3529-147-R108
"
artículos de aseo para Campamento Base
"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3529-147-R108
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
18-04-2008
Nombre de la Orden de Compra
artículos de aseo para Campamento Base
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
artículos de aseo para Campamento Base entregar en Avda. Ejército 01530, Regto.Ref.Nº 20 La Concepción, dependencias del CMT.Antofagasta
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Ejército Nº 1530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T.
61.101.037-0
Dirección de Facturación
Avenida Ejército Nº 1530
Comuna
-1
Impuesto
13407,9314
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Ejército Nº 1530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
KORLAET Y CIA LTDA
R.U.T.
80.522.300-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general
10
Unidad
Limpiadores de uso general
limpiador poet 900 cc
$ 671,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.710
$ 6.714
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Unidad
Barniz o ceras de muebles
lustramuebles 250 cc
$ 550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 550
$ 550
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Unidad
Productos de limpieza de ventanas
limpiavidrios
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 412
$ 412
47131816
Desodorantes
2
Unidad
Desodorantes
desodorante ambiental 400 cc popurri
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.847
53131608
Jabones
5
Unidad
Jabones
jabon liquido bidon de 900 cc
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.420
$ 5.420
14111704
Papel higiénico
48
Unidad
Papel higiénico
papel higienico
$ 222,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.656
$ 10.679
47131615
Escobillones
2
Unidad
Escobillones
escobillones plastico c/palo
$ 1.621,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.242
$ 3.242
14111703
Toallas de papel
16
Unidad
Toallas de papel
toalla de papel
$ 342,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.472
$ 5.476
47131811
Productos de lavandería
6
Unidad
Productos de lavandería
detergente omo matic 400 grs.
$ 781,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.686
$ 4.684
12141901
Cloro Cl
15
Litro
Cloro Cl
cloro clorox 1 lt.
$ 386,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.790
$ 5.786
47121701
Bolsas de basura
6
Paquete
Bolsas de basura
bolsa de basura 80x110 10 unid.
$ 1.679,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.074
$ 10.074
47131810
Productos para lavar platos
1
Paquete
Productos para lavar platos
lavaloza 750 ml.
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 832
$ 832
47121701
Bolsas de basura
5
Paquete
Bolsas de basura
bolsa de basura 110x120 5 unid.
$ 2.579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.895
$ 12.895
14111705
Servilletas de papel
10
Paquete
Servilletas de papel
servilleta de papel 50 unid.
$ 196,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.960
$ 1.958
Total Neto
$ 70.568
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 13.408
TOTAL OC
$ 83.976
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.