Orden de Compra. Nº3529-147-R108 "artículos de aseo para Campamento Base"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3529-147-R108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-04-2008
Nombre de la Orden de Compra artículos de aseo para Campamento Base
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas artículos de aseo para Campamento Base entregar en Avda. Ejército 01530, Regto.Ref.Nº 20 La Concepción, dependencias del CMT.Antofagasta
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530
Comuna -1
Impuesto 13407,9314
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social KORLAET Y CIA LTDA
R.U.T. 80.522.300-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLimpiadores de uso generallimpiador poet 900 cc $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.710 $ 6.714
47131806
Barniz o ceras de muebles1UnidadBarniz o ceras de muebleslustramuebles 250 cc $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550 $ 550
47131824
Productos de limpieza de ventanas1UnidadProductos de limpieza de ventanaslimpiavidrios $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 412 $ 412
47131816
Desodorantes2UnidadDesodorantesdesodorante ambiental 400 cc popurri $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.847
53131608
Jabones5UnidadJabonesjabon liquido bidon de 900 cc $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
14111704
Papel higiénico48UnidadPapel higiénicopapel higienico $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.656 $ 10.679
47131615
Escobillones2UnidadEscobillonesescobillones plastico c/palo $ 1.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.242 $ 3.242
14111703
Toallas de papel16UnidadToallas de papeltoalla de papel $ 342,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.472 $ 5.476
47131811
Productos de lavandería6UnidadProductos de lavanderíadetergente omo matic 400 grs. $ 781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.686 $ 4.684
12141901
Cloro Cl15LitroCloro Clcloro clorox 1 lt. $ 386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.790 $ 5.786
47121701
Bolsas de basura6PaqueteBolsas de basurabolsa de basura 80x110 10 unid. $ 1.679,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.074 $ 10.074
47131810
Productos para lavar platos1PaqueteProductos para lavar platoslavaloza 750 ml. $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
47121701
Bolsas de basura5PaqueteBolsas de basurabolsa de basura 110x120 5 unid. $ 2.579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.895 $ 12.895
14111705
Servilletas de papel10PaqueteServilletas de papelservilleta de papel 50 unid. $ 196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.958
Total Neto $ 70.568
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.408
TOTAL OC $ 83.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.