|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3529-160-R108 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
28-04-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
colaciones personal en transito Cpto. Base |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
colaciones personal en transito Cpto. Base |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Ejército Nº 1530 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Cuerpo Militar del Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.101.037-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Ejército Nº 1530 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
16579,495152 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ejército Nº 1530 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Digna Soraya Espinoza Ale
|
|
R.U.T. |
13.096.803-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101604
| Concesionarios de casino de comida | 88 | Unidad | Concesionarios de casino de comida | colaciones personal en transito comisión de servicio al Cpto. Base |
$ 992,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.296
|
$ 87.261
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.261
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.579
|
|
$ 103.840
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.