Orden de Compra. Nº3529-65-R107 "Repuesto para perforadora"
Recuerde que el responsable del pago es Cuerpo Militar del Trabajo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3529-65-R107
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-02-2007
Nombre de la Orden de Compra Repuesto para perforadora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Repuesto para perforadora CI-04009, que realiza trabajos de apoyo en la Obra Paposo Varilla en la comuna de Taltal.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Cuerpo Militar del Trabajo Subjefatura Zonal Antofagasta
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Unidad de Compra Avenida Ejército Nº 1530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Cuerpo Militar del Trabajo
R.U.T. 61.101.037-0
Dirección de Facturación Avenida Ejército Nº 1530
Comuna -1
Impuesto 2204
Dirección de Envío de la Factura Avenida Ejército Nº 1530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JORGE ENRIQUE RAMIREZ NUNEZ
R.U.T. 5.984.757-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40141901
Mangueras flexibles1UnidadMangueras flexiblesFLEX. 1,50 MTS. 1/4 SEGUN MUESTRA $ 11.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600
Total Neto $ 11.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.204
TOTAL OC $ 13.804


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.