Orden de Compra. Nº3530-102-AG23 "Adquisición de útiles de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-102-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de útiles de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 521500-103-2023 (ÍTEM 22-04-007) del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Cerro Playa ancha, Valparaíso
Comuna Valparaíso
Impuesto 46551,14
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Cerro Playa ancha, Valparaíso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMTEC
Razón Social INGENIERIA Y MANTENCION INDUSTRIAL IMTEC SPA
R.U.T. 77.055.845-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131608
Jabones79UnidadJabón barra 90 grs.Jabón barra 90 grs. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.970 $ 33.970
53131503
Cepillos de dientes24UnidadCepillos de dientes.Cepillos de dientes. $ 499,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.976 $ 11.976
53131502
Pasta de dientes79UnidadPasta de dientes 90 grs.Pasta de dientes 90 grs. $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.815 $ 77.815
14111704
Papel higiénico18PackPapel Higiénico 4 rollos 30 mts.Papel Higiénico 4 rollos 30 mts. $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.520 $ 20.520
53131628
Shampoo79UnidadShampoo botella 750 ml.Shampoo botella 750 ml. $ 1.275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.725 $ 100.725
Total Neto $ 245.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.551
TOTAL OC $ 291.557


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 89.752.800-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.283.609-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.055.845-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.283.609-0 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.500.124-0 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.539.061-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.576.352-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.