Orden de Compra. Nº3530-142-CM19 "2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-142-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BRIGADA "MAIPO"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 146-2019 (ITEMs 22-04-010/22-04-012) proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 51993
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL LYJ
Razón Social FERRETERIA COMERCIAL L&J LIMITADA
R.U.T. 76.258.116-7
Sucursal COMERCIAL LYJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
2239-10-LP12
Pinturas al agua3 (1560860 )ESMALTE AL AGUA TRICOLOR UNA MANO COLORES CLAROS TINETA UNIDAD 1562743(1560860) ESMALTE AL AGUA TRICOLOR UNA MANO COLORES CLAROS TINETA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 82.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.670 $ 248.670
23131501
2239-10-LP12
Compuestos abrasivos20 (959598 )ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 976598(959598) ABRASIVO RASTA DISCO CORTE METAL 4,1/2 ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.120 $ 19.120
31162003
2239-10-LP12
Clavos de acabado10 (1026685 )CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 4 X 8 (BOLSA 1 KILO) 1046874(1026685) CLAVO MADERA SACK CORRIENTE 4 X 8 (BOLSA 1 KILO); Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
44111903
2239-10-LP12
Caballetes y accesorios4 (918949 )CABALLETE TECHUMBRE HOJALATA COYAHUE 0.30X3 M UNIDAD 933949(918949) CABALLETE TECHUMBRE HOJALATA COYAHUE 0.30X3 M UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.912 $ 11.912
Total Neto $ 288.052
Descuento $ 14.403
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.993
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 325.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.