Orden de Compra. Nº3530-146-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-146-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BRIGADA "MAIPO"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 158-2019 (ITEM 22-04-001) proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 6105
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios1 (1006733 )PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.60 X 1.00 M UNIDAD 1024733(1006733) PIZARRA ARCOVI BLANCA 0.60 X 1.00 M UNIDAD; Código: 99741; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.955,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.955 $ 12.955
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma5 (1332019 )DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES 1358154(1332019) DEDO DE GOMA - DEDOS DE GOMA Nº13 6 UNIDADES; Código: 88886; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.540 $ 3.540
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1006900 )SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD 1024900(1006900) SEPARADOR JS OFICIO COLOR SET 6 DIVISIONES UNIDAD; Código: 99377; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.480 $ 7.480
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1301739 )CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES 1327761(1301739) CLIPS ACCO DOBLE NEGRO 3/4- 19 MM CAJA 12 UNIDADES; Código: 25344; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.320 $ 5.320
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel20 (1007620 )CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES 1025620(1007620) CLIPS PEDIN METAL PUNTA REDONDA 33 MM 100 UNIDADES; Código: 82802; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.160 $ 3.160
Total Neto $ 32.455
Descuento $ 325
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.105
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.235


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.