Orden de Compra. Nº3530-147-SE09 "OC Generada desde la adquisición Nº 3530-27-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-147-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-05-2009
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la adquisición Nº 3530-27-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-27-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 35226
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Orrego Toledo
Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO
R.U.T. 7.161.725-4
Sucursal Magali Orrego Toledo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202303
Jugos y néctar concentrados90UnidadJugo natural 1 litro  $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.800 $ 46.800
14111705
Servilletas de papel6UnidadServilletas elite  $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
50192303
Postres, helados o yogurt congelado90UnidadYoghurt 1+1  $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos180UnidadChocolate trencito  $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos180UnidadGalletas frac  $ 285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.300 $ 51.300
50101634
Fruta fresca35kilogramoManzanas  $ 279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.765 $ 9.765
50131801
Queso natural4,5kilogramoQueso laminado  $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.955 $ 17.955
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas4,5kilogramoJamon sandwich  $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.700 $ 11.700
50131701
Leche o productos de mantequilla1,8kilogramoMantequilla  $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.210 $ 6.210
Total Neto $ 185.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.226
TOTAL OC $ 220.626


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.