|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3530-148-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la adquisición Nº 3530-6-LE07 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Contrato de suministro de frutas y verduras , generado desde la adquisición Nº 3530-6-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". |
|
Proveniente de Licitación
|
3530-6-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
|
|
R.U.T. |
61.943.600-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gran Bretaña 898 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
|
|
R.U.T. |
61.943.600-8 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
7937,44 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
MAGALI ORREGO TOLEDO
|
|
R.U.T. |
7.161.725-4 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50101634
| Fruta fresca | 1 | Unidad | Fruta fresca | Según guia Nº 10521,10592-10650-10567 |
$ 41.776,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 41.776
|
$ 41.776
|
|
|
Total Neto
|
$ 41.776
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.937
|
|
$ 49.713
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.