Orden de Compra. Nº
3530-154-SE24
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Adquisición de materiales ferreteria btn inf.
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Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3530-154-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-11-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de materiales ferreteria btn inf.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3530-11-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Regimiento N 2 "Maipo"
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.943.600-8
Dirección de Facturación
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
Comuna
Valparaíso
Impuesto
242286,1
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Gran Bretaña 898, Cerro Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EM-CO
Razón Social
EM-CO SPA
R.U.T.
76.579.017-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EM-CO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
5
Unidad
BLOQUEADOR DE HUMEDAD EN GALÓN
BLOQUEADOR DE HUMEDAD EN GALÓN
$ 65.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 329.000
$ 329.000
30101604
Barras de acero
15
Unidad
PLETINAS 16 X 3MM X 6MTS
PLETINAS 16 X 3MM X 6MTS
$ 10.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 157.500
$ 157.500
23171509
Soldadura
5
Unidad
SOLDADURA PUNTO AZUL 6011
SOLDADURA PUNTO AZUL 6011
$ 11.200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.000
$ 56.000
31211504
Pinturas de cobertura
2
Unidad
PASTA DE MURO
PASTA DE MURO
$ 42.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
31191501
Papeles de lija
20
Unidad
LIJA PARA MADERA N°80
LIJA PARA MADERA N°80
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.800
$ 9.800
31191501
Papeles de lija
30
Unidad
LIJA PARA MADERA N°120
LIJA PARA MADERA N°120
$ 490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
31162309
Estantes de montaje
20
Unidad
PACK DE BISAGRA 3
PACK DE BISAGRA 3
$ 7.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 140.000
$ 140.000
31211502
Pinturas de base acuosa
2
Unidad
ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA
ESMALTE AL AGUA BLANCO TINETA
$ 112.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 224.000
$ 224.000
15121512
anti adhesivos
4
Unidad
ANTICORROSIVO GALÓN
ANTICORROSIVO GALÓN
$ 37.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 151.200
$ 151.200
30101501
Ángulos de aleación ferrosa
15
Unidad
ÁNGULO LAMINADO DE FIERRO 20 X 20 X 3 X 6MTS
ÁNGULO LAMINADO DE FIERRO 20 X 20 X 3 X 6MTS
$ 7.266,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 108.990
$ 108.990
Total Neto
$ 1.275.190
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 242.286
TOTAL OC
$ 1.517.476
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.