Orden de Compra. Nº3530-16-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-72-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-16-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-01-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-72-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3530-72-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 27688,7
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Magali Orrego Toledo
Razón Social MAGALI ORREGO TOLEDO
R.U.T. 7.161.725-4
Sucursal Magali Orrego Toledo
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50171707
Vinagres2DiscoVinagre  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos100UnidadNikolo  $ 109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.900 $ 10.900
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos66UnidadChocman  $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.610 $ 5.610
50202304
Jugos y néctar envasados150UnidadJugo individual  $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
50192109
Papas fritas o galletas tostadas10UnidadPapas fritas 450 grs  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
50131701
Leche o productos de mantequilla10UnidadMargarina  $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.500 $ 20.500
50202305
Jugo en polvo15UnidadJugos zuko  $ 138,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.070 $ 2.070
50131802
Queso rallado30UnidadQueso rallado  $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.990 $ 12.990
50221201
Cereales precocidos y listos para comer4UnidadSemola 1/4 kg  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
50131701
Leche o productos de mantequilla60UnidadLeche individual  $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
50171832
Aliño de ensaladas2UnidadJugo de limón  $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.120 $ 1.120
50131701
Leche o productos de mantequilla10kilogramoMantequilla  $ 3.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
Total Neto $ 145.730
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.689
TOTAL OC $ 173.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.