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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3530-186-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
13-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la adquisición Nº 3530-63-LE07 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Contrato de suministro alimentos, generado desde la adquisición Nº 3530-63-LE07, para el R.I.Nº 2 " MAIPO ". |
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Proveniente de Licitación
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3530-63-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Regimiento de Infantería Nº2 Maipo - RINº2 |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avenida Gran Bretaña 898 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Regimiento De Infanteria Nº2 Maipo
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R.U.T. |
61.943.600-8 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
62104,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
MAGALI ORREGO TOLEDO
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R.U.T. |
7.161.725-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50161511
| Chocolate o sucedáneo de chocolate | 592 | Unidad | Chocolate o sucedáneo de chocolate | Chocolate capri |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 50.320
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$ 50.320
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24111503
| Bolsas de plástico | 592 | Unidad | Bolsas de plástico | Bolsa |
$ 3,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.776
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$ 1.776
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 592 | Unidad | Galletas dulces o pastelitos | Galletas surtidas |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.280
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$ 53.280
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50131801
| Queso natural | 11 | kilogramo | Queso natural | Queso |
$ 3.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 43.890
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$ 43.890
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Total Neto
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$ 326.866
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 62.105
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$ 388.971
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.