Orden de Compra. Nº3530-204-CM16 "Adquisición de materiales de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-204-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento N° 2 Maipo - R 2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 14903,6
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos12 (212427) VIRUTILLA VIRUTEX LANA ACERO PARA OLLA MEDIANA FINA MADEJA 212427(212427) VIRUTILLA VIRUTEX LANA ACERO PARA OLLA MEDIANA FINA MADEJA; Código: Z300910;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 548,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.576 $ 6.576
47131602
2239-7-LP12
Traperos12 (679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD 679493(679156) TRAPERO VIRUTEX 100% ALGODON SIMPLE CON OJAL UNIDAD; Código: Z306424;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.832 $ 8.832
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles12 (975068) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 1 UNIDAD 990068(975068) LUSTRAMUEBLE ARELA TRADICIONAL 250 CC 1 UNIDAD; Código: Z424582;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 897,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.764 $ 10.764
47131816
2239-7-LP12
Desodorantes12 (1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD 1206239(1180209) DESODORANTE AMBIENTAL GLADE AEROSOL 360 CC AROMA VAINILLA UNIDAD; Código: Z272960;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.964 $ 17.964
0
2239-7-LP12
BOLSA DE BASURA BIOMAS 70 X 90 PAQUETE 10 UNIDADES22 (1214375) BOLSA DE BASURA BIOMAS 70 X 90 PAQUETE 10 UNIDADES 1239875(1214375) BOLSA DE BASURA BIOMAS 70 X 90 PAQUETE 10 UNIDADES; Código: Z380104;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.696 $ 14.696
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD 1239880(1214380) CLORO CIF GEL 900CC SANITIZANTE UNIDAD; Código: Z293120;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.608 $ 19.608
Total Neto $ 78.440
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.904
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 93.344


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.