Orden de Compra. Nº3530-227-SE14 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-5-LE14"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3530-227-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2014
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3530-5-LE14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
Proveniente de Licitación 3530-5-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Regimiento de Infantería N° 2 Maipo - RINº2
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Gran Bretaña 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.943.600-8
Dirección de Facturación Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
Comuna Valparaíso
Impuesto 67022,0649
Dirección de Envío de la Factura Avenida Gran Bretaña 898 Playa Ancha
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC SA - LICITACIONES
Razón Social SODIMAC S A
R.U.T. 96.792.430-k
Sucursal SODIMAC SA - LICITACIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161602
Paneles para techos46UnidadPL ACAN 04X851X3000 ZINCAL (COD. 24502X)PL ACAN 04X851X3000 ZINCAL (COD. 24502X) $ 6.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 309.626 $ 309.630
31161503
Clavo-tornillo6UnidadCLAVO TECHO HELICOI 2 1 2 10 (COD. 500437)CLAVO TECHO HELICOI 2 1 2 10 (COD. 500437) $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.614 $ 19.613
27111909
Espátulas2UnidadESPATULA YORK 80MM (COD. 703931)ESPATULA YORK 80MM (COD. 703931) $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.310 $ 3.311
40142323
Disco de ruptura2UnidadPACKDISCO CORTE META4 5 5U (COD. 1510932)PACKDISCO CORTE META4 5 5U (COD. 1510932) $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.370 $ 6.370
40142310
Tapa de tubería5UnidadTAPAGOTERAS BAJO LLUVIA 300M (COD. 379433)TAPAGOTERAS BAJO LLUVIA 300M (COD. 379433) $ 2.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.825 $ 13.824
Total Neto $ 352.748
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 67.022
TOTAL OC $ 419.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.